首页 >> 财务局 >> 机构设置 >> 内部审计处

内部审计处

工作职责及任务

  1.组织学习贯彻有关审计的方针政策和法律法规,制定我委内部审计的规章制度、工作规划等;

  2.对机关及直属单位贯彻落实国家重大政策措施情况进行审计;

  3.对机关及直属单位发展规划、战略决策、重大措施以及年度业务计划执行情况进行审计;

  4.对机关及直属单位财政财务收支、预算执行情况和决算进行审计;

  5.监督机关及直属单位资产管理的规章制度建立和执行情况,对机关及直属单位固定资产投资项目进行审计;

  6.对机关及直属单位经济管理和效益情况进行审计;

  7.对机关及直属单位内部控制及风险管理情况进行审计;

  8.对我委内部管理的领导人员履行经济责任情况进行审计;

  9.协助我委主要负责人督促落实审计发现问题的整改工作;

  10.依照审计事项,报告审计情况,提出审计意见和决定并督促检查落实;

  11.对直属单位的内部审计工作进行指导、监督和管理;

  12.国家有关规定和我委要求办理的其他事项。